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dc.contributor.author | Perez Sori, Sonny | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T04:33:21Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T04:33:21Z | |
dc.date.issued | 2010-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.unica.cu:443/xmlui/handle/123456789/1025 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito diseñar un Programa de Auditoría de Control Interno para la evaluación de las actividades Renta de Auto y Ómnibus. Su aplicación permitió fortalecer el control y fiscalización de los recursos con que cuenta la entidad para desempeñar su actividad fundamental. Se escogió este tipo de auditoría para que la entidad y los auditores de la Unidad Central de Auditoría del Mintur tengan un procedimiento eficaz para diagnosticar el grado de control existente en la entidad que le permita controlar las especificidades de actividades muy sensibles en el contexto actual de nuestro entorno. Mediante la aplicación del programa se pudo conocer las debilidades e insuficiencias que presenta esta instalación en el control de los recursos, indicando además los puntos vulnerables sobre los que se debe actuar para mejorar su desempeño. La novedad de la investigación y su principal aporte consiste en ser la primera vez que se implementa un Programa de Auditoría de Control Interno a las actividades de Renta de Auto y Ómnibus en esta entidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Control Interno | es_ES |
dc.subject | actividades de Renta | es_ES |
dc.title | Programa para el Control Interno a las actividades de Renta de Autos y Ómnibus. Empresa Transtur Cayo Coco | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |